Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | za potraviny - ŠJ Mukačevská | 1411310105 | 139.15 | EUR | 22. Február 2013 | zaplatené | |||
Levice | Potraviny | 201300065 | 1611310144 | 441.04 | EUR | 18. Február 2013 | zaplatené | ||
Levice | nákup potravín | 201300050 | 1611310139 | 159.64 | EUR | 14. Február 2013 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201300041 | 1611310129 | 503.7 | EUR | 12. Február 2013 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201300339 | 1611310108 | 231.12 | EUR | 08. Február 2013 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ - 1991/2011 | 0116113107 | 449.53 | EUR | 06. Február 2013 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ - 1991/2011 | 0116113106 | 559.47 | EUR | 06. Február 2013 | ||||
Levice | potraviny | 201300028 | 1611310110 | 208.44 | EUR | 04. Február 2013 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201300023 | 1611310093 | 322.56 | EUR | 30. Január 2013 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201300004 | 1611310007 | 425.91 | EUR | 30. Január 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 18,4428 EUR, spolu: 129,10 EUR | 201300075 | 129.1 | EUR | 23. Máj 2013 | 22. Marec 2013 | |||
Levice | detská výživa,droždie sušené,cereálna tyčinka, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 70,0400 EUR, spolu: 210,12 EUR | 201300033 | 210.12 | EUR | 22. Máj 2013 | 18. Január 2013 | |||
Levice | potraviny: detská výživa, množ.: 1 celok, jedn. cena: 100,8000 EUR, spolu: 100,80 EUR | 150 | 100.8 | EUR | 01. Máj 2013 | 15. Apríl 2013 | |||
Levice | potraviny: cereálna tyčinka , detská výživa, džús pomaranč, množ.: 1 celok, jedn. cena: 248,6200 EUR, spolu: 248,62 EUR | 101 | 248.62 | EUR | 23. Marec 2013 | 15. Marec 2013 | |||
Levice | potraviny : oriešková oplátka 270 ks, perník 280 ks, množ.: 1 celok, jedn. cena: 148,8000 EUR, spolu: 148,80 EUR | 73 | 148.8 | EUR | 28. Február 2013 | 25. Február 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 86/191/2020 | 108 | 0.0 | EUR | 06. Január 2021 | ||||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 02/191/2021 | 7 | 0.0 | EUR | 26. Február 2021 | ||||
Poprad | Zmluva o obstarávaní potravín AF FOODS, s.r.o. | 18 | 0.0 | EUR | 20. Máj 2021 | ||||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín do objektov stravovania pri materských školách. | 1243 | 68 | 11342.71 | EUR | 23. Jún 2021 | |||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 01/191/2022 | 50 | 0.0 | EUR | 22. December 2021 | ||||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 1206 | 123 | 8160.0 | EUR | 02. Jún 2022 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 2006 | 126 | 9972.06 | EUR | 04. Júl 2023 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 2181 | 131 | 9187.2 | EUR | 02. August 2023 |