Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Správa mobilnej siete za 012024 | 8343277892 | 113.6 | EUR | 07. Február 2024 | ||||
Trenčín | Služby telekomunikácii 1/2024 | 8343276986 | 117.1 | EUR | 07. Február 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 0188 | 30.0 | 07. Február 2024 | |||||
Levice | telefon 0124 | 212400019 | 8343494208 | 39.4 | EUR | 07. Február 2024 | nezaplatené | ||
Nitra | za služby vozový park MSÚ 1/2024 | 1901396692 | 610.27 | EUR | 07. Február 2024 | ||||
Trenčín | mobilné telefóny - 2023/12 | 8341491984 | 136.65 | EUR | 07. Február 2024 | ||||
Trenčín | zš, šj - pevné linky za 2024/1 | 8343256208 | 60.18 | EUR | 07. Február 2024 | ||||
Poprad | fa za telek.služby 12/23 | 202300255 | 36.38 | EUR | 07. Február 2024 | ||||
Poprad | Poplatok za hlasové a internetové služby 01.11.2023-30.11.2023 - Z22/2011 z 2.11.2011 | 202400097 | 184.68 | EUR | 07. Február 2024 | ||||
Levice | telefon 0124 | 212400019 | 8343494208 | 39.4 | EUR | 07. Február 2024 | zaplatené |