Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | TP/1320 ks a ZZ/46 kr. | 201900793 | 201901159 | 963.85 | EUR | 19. Marec 2019 | zaplatené | ||
Levice | TP/1320 ks a ZZ/46 kr. | 201900793 | 201901159 | 963.85 | EUR | 19. Marec 2019 | zaplatené | ||
Žilina | toaletný papier,hygienické potreby | 201901051 | 201901051 | 822.9 | EUR | 14. Marec 2019 | 12. Marec 2019 | ||
Žilina | hygienické potreby | 201901075 | 201901075 | 817.99 | EUR | 14. Marec 2019 | 13. Marec 2019 | ||
Trnava | čistiace prostriedky | 0422 | 1980.34 | 13. Marec 2019 | |||||
Trenčín | Čistiace prostriedky | 201901046 | 87.26 | EUR | 13. Marec 2019 | ||||
Trenčín | soľ tabletová - ZŠ | 201900892 | 203.59 | EUR | 11. Marec 2019 | ||||
Žilina | toaletný papier | 201900876 | 201900876 | 61.44 | EUR | 04. Marec 2019 | 28. Február 2019 | ||
Nitra | za čistiace prostriedky - 20190198 | 201900785 | 503.57 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Nitra | za tovar - 20190093 | 201900495 | 1197.22 | EUR | 26. Február 2019 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | nákup čistiacich prostriedkov | 20160913 | 1576.48 | 27. Jún 2016 | 27. Jún 2016 | ||||
Trnava | nákup čistiacich prostriedkov | 20160443 | 1355.73 | 19. Apríl 2016 | 19. Apríl 2016 | ||||
Bratislava | autopotreby | OTS1502074 | 693.22 | EUR | 28. September 2015 | 28. September 2015 | |||
Bratislava | čiastiace a hygienické potreby | OTS1502088 | 783.61 | EUR | 29. September 2015 | 29. September 2015 | |||
Bratislava | hygienické potreby | OTS1502327 | 940.0 | EUR | 13. November 2015 | 13. November 2015 | |||
Bratislava | hygienické potreby | OTS1502328 | 450.0 | EUR | 13. November 2015 | 13. November 2015 | |||
Trnava | Čistiace prostriedky do TTIP - Trnava Industrial Park | 20150981 | 1648.5 | 27. Júl 2015 | 27. Júl 2015 | ||||
Bratislava | čistiace a hygienické potreby | OTS1502490 | 539.43 | EUR | 06. November 2015 | 06. November 2015 | |||
Bratislava | toaletný papier, tekuté mydlo a papierové utierky na ruky | OTS1502766 | 260.04 | EUR | 10. December 2015 | 10. December 2015 | |||
Bratislava | hygienické potreby | OTS1502776 | 852.87 | EUR | 03. December 2015 | 03. December 2015 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Dohoda je zverejnená dňa 16.7.2021. | MAGTS2100162 | 25990.0 | EUR | 10. August 2021 |