Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefon 1023 | 212300199 | 8338129879 | 38.5 | EUR | 07. November 2023 | zaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby za 9/2023 | 8336116681 | 8336116681 | 42.53 | EUR | 07. November 2023 | 01. Október 2023 | ||
Poprad | ZŠ + MŠ + ŠKD + ŠJ - mobilný operátor | 1002300422 | 80.36 | EUR | 07. November 2023 | ||||
Poprad | mobil | 202300820 | 63.22 | EUR | 07. November 2023 | ||||
Poprad | pevná linka | 202300819 | 85.74 | EUR | 07. November 2023 | ||||
Poprad | Telefón - mobilná sieť - 09/2023 | 23010260 | 21.96 | EUR | 07. November 2023 | ||||
Poprad | Fa za telefón - mobil + internet 10/2023 (cena s DPH) | 1002300313 | 95.89 | EUR | 07. November 2023 | ||||
Trenčín | telefóny 10/2023 | 8337861340 | 5.81 | EUR | 07. November 2023 | ||||
Žilina | Telefónne poplatky | 8337962635 | 8337962635 | 142.24 | EUR | 07. November 2023 | 01. November 2023 | ||
Žilina | magentan office za 10/2023 | 8337875680 | 8337875680 | 478.44 | EUR | 07. November 2023 | 01. November 2023 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Nitra | identif. vod.- čip, množ.: 1 , jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR | 20180205 | 96.0 | EUR | 08. Február 2018 | 08. Február 2018 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Bratislava | mobilné telefóny | OTS2100576 | 447.01 | EUR | 03. Február 2021 | 03. Február 2021 |